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娄底市发展和改革委员会2019年度部门决算

娄底市发展和改革委员会2019年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-24 11:47 浏览量: 字体:

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第一部分 娄底市发改委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 娄底市发改委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    娄底市发改委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  娄底市发展和改革委员会单位概况

一、主要职能职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出市重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家、省西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;研究制定统筹促进落实西部开发政策和武陵山片区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作,承担市对口支援有关工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全市物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11、编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

12、协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全市优化经济发展环境的相关工作,承担政务电子监察和治理工程建设领域突出问题有关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

15、指导、协调、监督管理全市招标投标工作,规范招标投标市场秩序;牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动。

16、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。根据政府职责划分,市发展和改革委员会设 办公室、发展规划科、经济体制改革科、国民经济综合和运行调节科、政策法规科(加挂行政审批科、招投标管理办公室和市公共资源交易管理委员会办公室牌子)、固定资产投资科、农村经济科(加挂市以工代赈办公室和西部开发办公室牌子)、工业和基础产业科、资源节约和环境保护科、地区经济和转型发展科(加挂市园区管理办公室牌子)、社会发展科、能源科(对外称娄底市能源局)、服务业科、价格调控科(加挂价格信息中心牌子)、价格监测科、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、市优化经济发展环境办公室、人事科。离退休人员管理科负责委机关离退休人员管理、服务工作,指导直属单位离退休人员管理、服务工作。机关党委负责机关和直属单位的党群工作。纪检(监察)机构按有关规定设置。另设有市国民经济动员(装备动员)办公室、市重大项目稽察特派员办公室、娄底市物价局娄星分局3个机构。

娄底市发展和改革委员会管理的二级单位有市重点建设项目办公室、市“两型社会”建设工作办公室、市经济建设投资公司、市价格监督检查局、市娄星价格监督检查局、市价格成本调查队、市价格调节基金办公室、市价格认证中心、市节能监察中心、市政府投资评审中心等10个单位。

(二)决算单位构成。娄底市发改委2019年部门决算即娄底市发改委本级2019年部门决算,包括市“两型社会”建设工作办公室、市价格成本调查队、市节能监察中心、市政府投资评审中心4个二级单位。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市发改委                                                                          公开01     单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3479.51 

一、一般公共服务支出

14

4532.53 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

3479.51 

本年支出合计

22

 4532.53

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

1060.13 

                年末结转和结余

24

 7.11

 

12

 

 

25

 

总计

13

4539.64 

总计

26

 4539.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

收入决算表

部门:娄底市发改委                                                                          公开02     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3479.51 

3479.51 

 

 

 

 

 

 2010401

行政运行 

3479.51

3479.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市发改委                                                                          公开03     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4532.53 

3031.58 

1500.95 

 

 

 

 2010401

行政运行

4532.53 

3031.58 

1500.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市发改委                                                                          公开04     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3479.51 

一、一般公共服务支出

15

4532.53 

4532.53 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3479.51 

本年支出合计

23

4532.53

4532.53 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1060.13 

年末财政拨款结转和结余

24

 7.11

 7.11

 

一、一般公共预算财政拨款

11

1060.13 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

4539.64 

总计

28

 4539.64

4539.64 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市发改委                                                                          公开05     单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4532.53 

 3031.58

1500.95 

2010401 

 行政运行

4532.53 

 3031.58

1500.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市发改委                                                                          公开06     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1451.3 1451.31451.3

302

商品和服务支出

1272.9

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

379.03

30201

  办公费

 80.72

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

160.43

30202

  印刷费

117.94

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

454.96

30203

  咨询费

81.78 

310

资本性支出

45.69.

30106

  伙食补助费

 41.24

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 50.44

30205

  水费

 0.57

31002

  办公设备购置

12.57

30108

  机关事业单位基本养老保险费

132.44

30206

  电费

 2.2

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 29.82

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

111.84

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 9.11

31007

  信息网络及软件购置更新

33.12

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

106.48

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

103.84

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 9.5

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 17.07

30214

  租赁费

 1.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

261.69

30215

  会议费

 10.74

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 2.49

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 95.76

30217

  公务接待费

 36.92

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 91.75

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 49.21

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 86.47

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 12.88

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 14.82

30229

  福利费

 13.97

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 6.02

30231

  公务用车运行维护费

 28.89

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 53.34

30239

  其他交通费用

 88.8

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 3.36

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

499.58

 

 

 

人员经费合计

1712.99

公用经费合计

1318.59

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市发改委                                                                          公开07     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 183

 8

 

 

 45

 130

 84.35

 0

 36.37

 0

 36.37

 47.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市发改委                                                                          公开08     单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分 娄底市发改委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3479.51万元,较上年增长33.9%。增长是因专项资金拨款增加和人员经费年中追加。总支出4532.53万元,较上年增长37.12%。增长是因专项工作经费支出增加和人员经费年中追加及支出的政策性调整。本年收入3479.51万元全是财政拨款资金。上年结转1060.13万元,为项目开发资金、应收款等,本年末结转和结余资金7.11万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入3479.51万元。上年结转1060.13万元,为项目开发资金、应收款等。

三、支出决算情况说明

2019年度经费支出总计4532.53万元,全为一般公共服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入3479.51万元,一般公共预算财政拨款收入3479.51。比上年增长1019.25万元,增长41.4%,主要原因是专项工作经费支出增加和人员经费年中追加及支出的政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4532.53万元,占本年支出的100%,比上年增加37.12%。财政拨款支出增长主要原因是专项工作经费支出增加和人员经费年中追加及支出的政策性调整。  

(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出4532.53万元,占本年财政拨款支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出4532.53万元。其中基本支出决算数3031.58万元,比年初预算数1800.61万元增加68.36%;项目支出决算数1500.95万元,与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3031.58万元,占本年财政拨款支出4532.53万元的66.88%。基本支出中人员经费1712.99万元,占基本支出的56.5%,日常公用经费1318.59万元,占基本支出的43.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年三公经费支出84.35万元,为年初预算183万元的46.09%,比上年103.42万元减少18.44%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出36.37万元,为年初预算45万元的80.82%,比上39.82万元减少8.6%;2019年公务用车购置费为0;公务接待费支出47.98万元,为年初预算136万元的35.28%。三公经费总体支出减少的原因主要是我委较好的落实了中央和市委市政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2019年没有购置车辆,财政无偿划拨车辆2台,年末车辆保有量6台。公务接待253批次,1265人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《娄底市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩〔2020〕45号)精神,我委对部门整体支出绩效开展了自评,并在委门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,2019年以来,在市委、市政府的正确领导下,市发改委党组带领全体干部职工坚持稳中求进的工作总基调,坚持以新发展理念为引领,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以项目建设为抓手,扎实做好“六稳”工作,三大攻坚战取得关键进展、统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险保稳定等各项工作有序推进,为推动全市经济社会高质量发展作出重要贡献,2019年经济社会发展情况延续总体平稳、稳中向好、持续向好的良好态势。(一)推动经济社会高质量发展。出台《关于贯彻新发展理念加快转型升级步伐推动娄底经济社会高质量发展的决议》,初步建立推动经济高质量发展的指标、考核评价、统计核算制度体系。三季度,GDP增长8.2%,增速居全省第3位;城镇居民人均可支配收入增长9.4%,居全省第2。1-10月,固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长10%、和10.1%,增速分别居全省第8和第7位。预计GDP全年增长8%左右,固定资产投资增长10.5%左右,基本完成全年目标任务,全市经济社会运行呈现高质量发展态势。(二)推动项目建设快上快进快成。高举项目建设大比拼指挥棒,积极开展产业项目建设年活动,制定出台招商引资落地考核、营商环境负面行为处罚等“六项机制”,推动产业项目快上快进快成。1-10月,15个省“五个100”项目累计完成投资42.7亿元,为年计划的105.3%;17个省重点建设项目累计完成投资86.8亿元,为年计划的97.2%,投资进度持续在全省排位靠前。55个市领导联系重点建设项目累计完成投资138.3亿元,为年计划的89.8%,218个市重点项目累计完成投资318.3亿元,为年计划的83.4%。省市重点项目预计全年可超额完成全年任务118%左右。(三)推动产业转型升级。出台深化供给侧结构性改革具体措施17条,巩固“三去一降一补”成果,转型升级成效显著,湖南中部(株洲—湘潭—娄底)国家产业转型升级示范区建设被国家五部委评为优秀,先进结构材料产业集群入选国家首批战略性新兴产业集群范围。钢铁新城聚集上下游企业160余家,产值突破千亿大关。生态电力科技谷开工建设,29家企业签约入园。产业园区新“135”工程扎实推进,新建标准厂房280万平方米,园区承载能力与综合效益有效提升,产业园区综合竞争力排名居全省前3。(四)打好三大攻坚战。“十三五”易地扶贫搬迁项目建设任务全面完成,共建成住房1.92万套、面积171.5万平方米,安置搬迁人口6.86万人。政府性债务风险总体可控,平台公司市场化转型稳步推进。全面推进蓝天、碧水、净土保卫战和锡矿山独立工矿区、骡子坳老工业区、采煤沉陷区以及“一江三水”等重点区域综合整治攻坚战。(五)推进创新引领开放崛起战略。创新链建设加快推进,企业研发投入不断加大,全社会研发经费投入占GDP比重从上年的1.43%提升至1.9%左右。在全省率先推进区块链技术应用,新型智慧城市建设初具雏形。围绕省“五个一批”重大项目建设,引进科技创新人才14人。对外开放稳步拓展,积极开展产业链精准招商,成功举办第十届湘博会、互联网应用技术万宝峰会,“娄底南˙联创小镇”正式揭牌,入驻420多家互联网企业和个体工商户。在首届中非博览会设立唯一市级综合展区。(六)优化营商环境。“互联网+政务服务”一体化平台建设加快推进,“五办五公开”全面实行。企业登记从37证合为1证,企业开办时间从8.5个工作日压缩为1个工作日,涉企审批高频事项“一网通”,行政审批和政务服务事项基本实现“一件事一次办”。积极开展政府违约失信问题专项清理,强力打击“三强”顽疾,铁腕扫黑除恶,工程项目领域强行阻工、强拉抢运、强揽工程等行为得到有效遏制。全市社会信用明显改善,企业在娄投资信心和预期大幅提升。(七)保障基本民生。全面加强市场价格监测、预测、预警,积极应对猪瘟疫情等特殊原因造成的物价异动。实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,全年累计发放物价补助资金4500万元,惠及困难群众22万余人。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出1318.59万元,比年初预算数803.18万元增加515.41万元,增长64.17%。主要原因是年中追加项目前期工作经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度预算内无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日,有价值757.2万元办公用房一栋,有车辆6辆,均为一般公务用车。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源:娄底市发展和改革委员会 作者: 编辑:
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